Automatyczne tworzenie KP/KW
System umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów KP/KW podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, korekt oraz innych dokumentów magazynowych, zgodnie ze szczegółową konfiguracją parametrów.
Mechanizm wyzwalania
-
Przy drukowaniu korekty sprzedaży gotówkowej, system automatycznie generuje dokument KW.
-
W momencie przesyłania dokumentu do płatności, jeśli forma płatności tego wymaga (np. gotówka), generowany jest odpowiedni dokument kasowy.
Parametryzacja (Automatyczne tworzenie KP/KW)
System umożliwia szczegółowe rozbicie automatyzacji na konkretne typy dokumentów:
-
KP dla FV (Faktura),
-
KP/KW dla ZW (Korekta sprzedaży),
-
KW dla PZ (Faktura zakupu),
-
KP/KW dla P- (Korekta zakupu),
-
KP dla PG (Paragon),
-
KW dla GP (Korekta paragonu),
-
KP/KW dla zaliczek.
Dodatkowe opcje konfiguracji obejmują potwierdzanie przesłania, automatyczny druk po utworzeniu oraz określenie formy płatności (karta/gotówka).
Parametry automatycznego tworzenia KP/KW znajdują się w lokalizacji: ./CSFL5 > ADMINISTRACJA > PARAMETRY OGÓLNE > KASA/BANK > PARAMETRY OGÓLNE.
Jeśli opcja POTWIERDZAJ PRZESYŁANIE jest ustawiona na TAK, każdorazowo po wydruku dokumentu pojawi się zapytanie: WPROWADZIĆ DOKUMENT DO KASY? TAK / NIE. Po wyborze TAK system wyświetla listę kas; po wskazaniu właściwej kasy można dokonać wydruku dokumentu kasowego.
Wygenerowane dokumenty są dostępne w ścieżce: ./CSFL5 > PŁATNOŚCI > KASA/BANKI > TECZKA > DOKUMENTY BIEŻĄCE: KASA GŁÓWNA.
Logika raportowania i znacznik is_autokpkw
Raport sprzedaży jest generowany w lokalizacji: ./CSFL5 > ZESTAWIENIA > KSIĘGOWE > RAPORT SPRZEDAŻY.
Znacznik is_autokpkw
Każdy dokument sprzedaży, który spowodował automatyczne wygenerowanie KP/KW, otrzymuje w bazie danych znacznik is_autokpkw. W polu FAK.status odpowiada to 18. znakowi o wartości *.
Raport Sprzedaży
Dokumenty posiadające znacznik is_autokpkw są automatycznie pomijane w podsumowaniach gotówki i kart w raporcie sprzedaży. Dokumenty rozliczone ręcznie (np. z poziomu przeglądu płatności kontrahenta) pozostają widoczne w raporcie i wchodzą do podsumowania.
Warianty raportu
Raport może pracować w dwóch trybach zależnie od parametru Flparam RaportSpBezFPlat:
-
Jeśli parametr jest aktywny, raport uwzględnia dokumenty mimo statusu "niepotwierdzonych" lub braku formy płatności.