Przejdź do treści głównej

Wystawianie Faktur w trybie Batch

Tryb Batch jest dedykowany firmom wystawiającym bardzo dużą ilość dokumentów. Poniższa instrukcja opisuje proces od wystawienia asygnaty, poprzez konwersję na fakturę, aż po wysyłkę do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).

I. Proces Konwersji: Od Asygnaty do Faktury

Procedurę rozpoczynamy od standardowego wystawienia dokumentu asygnaty.

  1. Przygotowanie Asygnaty:

    • Wystaw Asygnatę w systemie Falkon (standardowa procedura).

    • Przekaż asygnatę do wydania.

    • Wydrukuj asygnatę (Tab).

    • Status: Gotową asygnatę ze statusem OK można konwertować.

  2. Konwersja na Fakturę (FV):

    • Uruchom konwersję. Pojawi się komunikat: "Czy wykonujemy konwersję na asygnatę?" – Wybierz TAK.

    • Opcjonalnie (zależne od ustawień): Mogą pojawić się okna wyboru grupy dokumentów handlowych oraz wyboru sprzedaży netto/brutto.

  3. Wydruk i Rozrachunki:

    • Pojawi się okno DRUKUJ.

    • Przesłanie do rozrachunków:

      • Jeżeli parametr ROZRACHUNKI >> PRZESŁANIE DO ROZRACHUNKÓW >> PRZESYŁAJ BEZ PYTANIA jest ustawiony na TAK, dokument zostanie przesłany automatycznie (okno się nie pojawi).

      • W przeciwnym razie należy zatwierdzić przesłanie ręcznie.

        image.png

  4. Wybór Formy Dokumentu:

    • Pojawi się okno wydruku zależne od parametrów kontrahenta:

      • Kontrahent dokument elektroniczny: TAK lub NIE

      • Wydruk dokumentów tylko w formie elektronicznej: NIE lub TAK

    • Domyślna forma wysyłki to e-faktura, ale można zmienić ją na Ekran.

      image.png

      image.png

⚠️ WAŻNE OSTRZEŻENIE: Wybór opcji Ekran również powoduje nieodwracalną konwersję na Fakturę VAT. Nie jest to tylko "podgląd" – dokument zostaje formalnie wystawiony.

  1. Zatwierdzenie i PDF:

    • Po zatwierdzeniu generuje się e-dokument w formacie PDF.

    • Pojawi się pytanie o wysyłkę dokumentu. Opcje do wyboru:

      • Płatnik

      • Odbiorca

      • Płatnik + Odbiorca

      • Wskazany inny adres

      • Opcja: Nie wysyłaj

    • Zatwierdź wysyłkę w oknie potwierdzenia.

      image.png

  2. Finalizacja lokalna:

    • System wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości.

    • Może pojawić się pytanie o wprowadzenie dokumentu kasy (zależne od parametrów Falkona).

      image.png

      image.png


II. Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Po zatwierdzeniu faktura trafia do bufora ze statusem OCZEKUJĄCY.

image.png

Statusy i Kody QR

  • Status 0 (Oczekujący): Obecnie na wydruku FV z tym statusem pojawiają się dwa kody KQ (QR).

    image.png

  • Status W (Wysłana): Po prawidłowej wysyłce dokument otrzymuje status W. Po ponownym wydrukowaniu takiej faktury widoczny jest jeden kod KQ.

    image.png

Metody Wysyłki do KSeF

Metoda A: Automatyczna (CRON) Mechanizm Cron wysyła faktury w paczkach (np. co 5 minut). System samoistnie wyśle paczkę faktur niewysłanych do KSeF. Po wysyłce status zmieni się na W.

Metoda B: Ręczna (Interaktywna) Jeżeli nie chcesz czekać na Cron lub masz odpowiednie uprawnienia:

  1. Wejdź w zakładkę: TAB FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF.

  2. Odszukaj fakturę, którą chcesz wysłać.

  3. Użyj klawisza F4 (WYŚLIJ) – opcja interaktywnej wysyłki.

  4. Potwierdź klikając TAK.

  5. Pojawi się komunikat o prawidłowej wysyłce do KSeF.

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

ℹ️ Informacja: Szczegółowe dane KSeF dla danego dokumentu można znaleźć pod klawiszem F10.


III. Scenariusze Konfiguracji (Układ Parametrów)

Zachowanie systemu zależy od konfiguracji parametrów dla danego kontrahenta lub stanowiska.

ParametryZachowanie Systemu

Wariant 1: 


- Dokument elektroniczny: TAK


- Wydruk tylko elektr.: TAK/NIE

Domyślnie podstawia się wysyłka e-faktury. Wywołanie na ekran finalizuje dokument. Generuje się PDF. Pytanie o wysyłkę email.

Wariant 2: 


- Dokument elektroniczny: NIE


- Wydruk tylko elektr.: NIE

Dostępne różne formy: Ekran, Drukarka itp.


Faktura od razu po wydruku (np. na ekran) trafia do bufora.