Jak znajdę dokumenty które nie zostały wysłane do KSEF?
Przegląd dokumentów niewysłanych do KSeF
Po kliknięciu TAB na nagłówkach dostępna jest opcja:
„FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF”
Po jej wybraniu otworzy się dodatkowe okno, w którym wyświetlane jest zestawienie wszystkich faktur zatwierdzonych, ale niewysłanych do KSeF.
Znajduję tam również kolumna TREŚĆ BŁĘDU która wskaże z jakiego powodu FV nie została wysłana.
Dostęp do funkcji i uprawnienia
Dostęp do przeglądu jest kontrolowany przez uprawnienie:
KSEF – podgląd dokumentów niewysłanych do KSeF
-
użytkownik z uprawnieniem – ma dostęp do przeglądu i pełnej listy dokumentów,
-
użytkownik bez uprawnienia – po próbie wejścia do funkcji otrzyma komunikat:

Spójny widok przeglądu
Niezależnie od miejsca wejścia (np. z poziomu:
-
faktur,
-
korekt,
-
innych dokumentów objętych KSeF),
użytkownik widzi ten sam, spójny widok przeglądu, z identycznym zakresem danych, kolumn i filtrów.
Uwaga: Dokumenty zaliczkowe posiadają osobne okno przeglądu, ale działają według tych samych zasad (statusy, filtry, uprawnienia).
Zakres danych
Przegląd wyświetla:
-
dokumenty z bieżącego magazynu, z uwagi na fakt że nie każdy operator ma dostęp do wszystkich magazynów jest to rozdzielenie.
-
wszystkie typy dokumentów wymagających wysyłki do KSeF,
-
dokumenty zatwierdzone, niewysłane do KSeF.
Kolumna TREŚĆ BŁĘDU informuje, z jakiego powodu dany dokument nie został wysłany do KSeF.
Filtrowanie i wyszukiwanie
F2 – Filtry
Pod klawiszem F2 dostępne są filtry umożliwiające wybór typu dokumentu:
-
tylko faktury,
-
tylko korekty,
-
tylko zaliczki,
-
wszystkie,
HOME – wyszukiwanie po numerze dokumentu
-
umożliwia wpisanie konkretnego numeru dokumentu,
-
jeśli dokument istnieje – system:
-
automatycznie przełączy się na właściwy typ dokumentu,
-
ustawi kursor na znalezionym dokumencie,
-
-
jeśli dokument nie istnieje – wyświetlany jest komunikat o braku wyników.
Dodatkowo mamy możliwość wyszukania kontrahenta wpisując od razu w przeglądzie jego nazwę.
Dostępne operacje na liście fakturdokumentów
1. Wysyłka fakturydokumentu do KSeF – klawisz
F4
-
Stojąstojąc na wybranymrekordziedokumencie,(fakturze)naciśnijmożesz użyć klawiszaF4, aby wysłać go bezpośredniowysłać wskazaną fakturędoKSeF.
KSeF, -
F4 działa na jednym, aktualnie wskazanym dokumencie
(wysyłka wielu zaznaczonych dokumentów jednocześnie nie jest obsługiwana).
2. Eksport fakturydokumentu do XML – klawisz
F6
Po wybraniuużyciu opcji F6 możesz:liwe jest:
-
XML,wyeksportowaćwyeksportowaniefakturędokumentu do plikuXML,samodzielna - wysyłka
następniesamodzielnie przesłać jąpliku do KSeF,korzystając(np.zprzez zewnętrznychtrzne narzędzidzia lubportaluportalKSeF.KSeF).
W ramach eksportu dostęDostępne są dwie formy podglądu:opcje:
-
PODGLĄD – wyś
wietlawietlenie zawartośćci wygenerowanego XML, -
WYSYŁKA NA MAILA –
umożliwia przesłwysłaniewygenerowanegopliku XML na wskazany adres e-mail.
Efekt końcowy
Użytkownik z odpowiednim uprawnieniem ma dostęp do:
-
jednego, spójnego przeglądu dokumentów niewysłanych do KSeF,
-
filtrowania po typach dokumentów,
-
wyszukiwania po numerze dokumentu i kontrahencie,
-
bezpośredniej wysyłki dokumentu do KSeF lub eksportu XML.
Użytkownik bez uprawnień – otrzymuje jednoznaczną informację o braku dostępu do funkcji.

