Automatyczne pobieranie faktur zakupowych w module NSS
Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne pobieranie wystawionych faktur i precyzyjne wiązanie ich z istniejącymi dokumentami PZ po stronie Spółki. Dzięki temu proces rozliczania dostaw i uzupełniania numerów KSeF staje się szybki i bezbłędny.
UWAGA! Instrukcja dotyczy tylko klientów korzystających z modułu NSS.
1. Wymagania wstępne
-
Posiadanie uprawnienia do funkcji: „POBIERZ FV Z IL do PZ”.
-
Aktywne parametry globalne dotyczące obsługi KSeF.
-
PZ musi pochodzić z procesu Nowej Szybkiej Sprzedaży (Zakupy po stronie Spółki).
2. Jak pobrać i powiązać fakturę?
-
Wejdź do Zakupy po stronie Spółki.
-
Ustaw kursor na dokumencie PZ, który chcesz powiązać z fakturą.
-
Kliknij ikonę strzałki w prawo (menu akcji) i wybierz opcję:
POBIERZ FV Z IL do PZ
-
System wyświetli listę faktur wystawionych przez Inter Land w ciągu ostatnich 7 dni.
-
Wskazówka: Dokumenty już wcześniej pobrane są oznaczone gwiazdką
*.
-
-
Zaznacz odpowiednią fakturę (lub kilka) i użyj klawisza F4 [WCZYTAJ].
-
Potwierdź operację komunikatem „TAK”.
3. Automatyczna weryfikacja i podział dokumentów
Po wczytaniu danych system porównuje pozycje na fakturze z pozycjami na Twoim PZ:
-
Pełna zgodność (100%): Tworzony jest nowy dokument PZ, który otrzymuje numer KSeF oraz załącznik (plik XML). Pierwotny, „stary” nagłówek PZ zostaje automatycznie anulowany.
-
Częściowa zgodność: System „wycina” z PZ tylko te pozycje, które widnieją na fakturze i przenosi je do nowego dokumentu PZ (z przypisanym KSeF). Pozostałe, niedopasowane pozycje zostają na starym dokumencie PZ do wyjaśnienia.
-
Brak zgodności: Jeśli system wykryje różnice w ilościach lub cenach, wyświetli raport o błędzie. Żadne zmiany w dokumentach nie zostaną wprowadzone do czasu wyjaśnienia rozbieżności.
4. Co zyskujesz?
-
Automatyczne załączniki: Do każdego powiązanego PZ system automatycznie podpina plik XML z KSeF oraz uzupełnia urzędowy numer identyfikacyjny.
-
Kontrola duplikatów: System posiada blokadę, która uniemożliwia dwukrotne zaimportowanie tej samej faktury KSeF do bazy, co zapobiega dublowaniu kosztów. Pojawi się wówczas komunikat:
-
Bezpieczeństwo stanów: Mechanizm dba o poprawność stanów magazynowych (rezerwacji i obrotów) podczas dzielenia lub przenoszenia pozycji między dokumentami.
FAQ – Najczęstsze pytania
-
Dlaczego nie widzę faktury na liście? Sprawdź, czy faktura została już wysłana przez Inter Land do KSeF. System pobiera tylko dokumenty przetworzone przez platformę krajową.
-
Czy mogę zaimportować fakturę do pustego PZ? Nie, system wymaga obecności pozycji na PZ źródłowym w celu weryfikacji zgodności towarowej.
-
Co jeśli na fakturze są inne ceny niż na PZ? System zgłosi błąd. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem lub wyjaśnić rozbieżność z dostawcą przed ponowną próbą parowania.
